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老师 这题第一步算持有待售 借:持有待售4000资产减值损失650 累计折旧1350 贷:固定资产清理 这650以后不能转回对吗 还有持有待售这里不能用固定资产清理科目是吗,为什么呢

84785001| 提问时间:2022 08/22 09:32
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,因为持有待售并没有真的出售,所以不能用固定资产清理, 借:持有待售4000资产减值损失650 累计折旧1350 贷:固定资产清理 这650以后不能转回
2022 08/22 09:32
84785001
2022 08/22 09:39
我看到**张敬富老师是借:持有待售4650 贷:固定资产清理4650  然后再借:资产减值损失650贷:持有待售资产减值准备,按他那个以后期间可以转回吗,还有他为什么不按上面那个这么写呢,这岂不是两个思路了
悠然老师01
2022 08/22 09:49
那个也不能转回的,至于固定资产清理分录这个其实有点类似大家的记账习惯,一般问题不大
84785001
2022 08/22 09:51
为什么那个也不能转回啊,持有待售不就期间减值转来转去吗
悠然老师01
2022 08/22 10:03
因为是初始分类,按固定资产规则
84785001
2022 08/22 10:13
他不是先转为持有待售再减值吗,又不是转为持有待售之前减值
悠然老师01
2022 08/22 10:16
是转入时的减值,转入之后可以转回
84785001
2022 08/22 10:31
转入时的减值也不可以转回是这个意思吗
悠然老师01
2022 08/22 11:06
是的,你的理解完全正确
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