问题已解决

期末留抵494.69,分录这样处理对吗?

84784989| 提问时间:2022 08/22 14:58
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
形成转出未交增值税借方余额就可以的
2022 08/22 14:59
84784989
2022 08/22 14:59
正确的分录能写下吗
辜老师
2022 08/22 15:01
借:应交税费—应交增值税—销项税 38003.62, 应交税费—应交增值税—转出未交增值税,494.69,贷:应交税费—应交增值税—进项税  ,38528.31
84784989
2022 08/22 15:03
这样做分录对吗
辜老师
2022 08/22 15:04
要计入应交税费—应交增值税—转出未交增值税
84784989
2022 08/22 15:11
好的,知道了
84784989
2022 08/22 15:15
不应该是 应交税费-待抵扣进项税额吗
辜老师
2022 08/22 15:18
这个转出未交增值税的借方余额就是留底的进项税
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