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增值税加计抵减额怎么做分录?下个月才交税 本月做分录吗?下月交的时候做?

84785002| 提问时间:2022 08/22 17:09
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晓宁老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
某公司销项税额80万元,进项税额70万元,期初无留抵进项税额. 计算: 本期计提加计抵减额=70*10%=7万元 当期可抵减加计抵减额=7万 因此,本期需缴纳增值税3万元. 实际缴纳时会计分录: 借:应交增值税--未交增值税 10 贷:银行存款 3 其它收益 7
2022 08/22 17:11
84785002
2022 08/22 17:22
意思  当期不做会计分录吧 缴纳的时候才做?
84785002
2022 08/22 17:23
进项税额转出入了费用了是吧
84785002
2022 08/22 17:23
本期计提加计扣除额做分录不?
晓宁老师
2022 08/23 09:06
您好,是的,实际缴纳时做
84785002
2022 08/23 14:54
1  进项税额转出入了费用  借费用贷进项税额转出  对吗?
84785002
2022 08/23 14:56
进项税额转出怎么做分录  计提未交增值税
晓宁老师
2022 08/23 15:06
借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用)       贷:应交税金--应交增值税(进项税转出) 
84785002
2022 08/23 15:22
我们一部分是简易计税  一部分是一般计税  也是这样做分录了是吧?不涉及简易计税科目吧
84785002
2022 08/23 15:23
我见百度有这个简易计税科目
晓宁老师
2022 08/23 15:45
您好,不涉及简易计税科目的。
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