问题已解决

老师你好!这份题怎么做呢

84784982| 提问时间:2022 08/23 10:05
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洋洋老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
借管理费用-办公费412 贷银行存款412
2022 08/23 10:12
84784982
2022 08/23 10:13
本年利润怎么结账
洋洋老师
2022 08/23 10:14
借固定资产1500 贷银行存款1500
洋洋老师
2022 08/23 10:16
借管理费用4000 货应付职工薪酬4000
洋洋老师
2022 08/23 10:16
借应收账款18000 货主营业务收入18000
洋洋老师
2022 08/23 10:17
借主营业务成本7000 贷库存商品7000
84784982
2022 08/23 10:25
本年利润分录怎么做
84784982
2022 08/23 10:29
老师在吗
洋洋老师
2022 08/23 10:31
收入转入借方,成本费用转入借方
84784982
2022 08/23 10:40
谢谢老师
洋洋老师
2022 08/23 11:22
成本费用转入贷方,上面打错了一个字,不客气哦
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