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老师,小规模5月份银行支付了租金,7月份才收到对应发票,收到发票需要怎么账务处理吗?
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速问速答您好
请问支付租金的时候分录怎么写的
2022 08/23 16:16
84784960
2022 08/23 16:17
支付:借管理费用,贷银行存款
bamboo老师
2022 08/23 16:18
那发票附在这笔分录后面就可以了
84784960
2022 08/23 16:20
老师,支付时分录是否错了?正确应该怎样?
bamboo老师
2022 08/23 16:22
借:其他应付款
贷:银行存款
后面收到发票
借:管理费用
贷:其他应付款
84784960
2022 08/23 16:30
老师,这原本是属于5月的费用,不是要当期入账吗?
bamboo老师
2022 08/23 16:36
租金是5月份当月的?那应该5月份暂估入账
借:管理费用
贷:其他应付款-暂估
然后7月份收到发票冲销暂估
借:其他应付款-暂估
贷:其他应付款
84784960
2022 08/23 16:38
老师,5月份已经银行支付了,而发票是7月才收到
bamboo老师
2022 08/23 16:49
5月份付款分录照写啊
借:其他应付款
贷:银行存款