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老师,小规模5月份银行支付了租金,7月份才收到对应发票,收到发票需要怎么账务处理吗?

84784960| 提问时间:2022 08/23 16:05
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问支付租金的时候分录怎么写的
2022 08/23 16:16
84784960
2022 08/23 16:17
支付:借管理费用,贷银行存款
bamboo老师
2022 08/23 16:18
那发票附在这笔分录后面就可以了
84784960
2022 08/23 16:20
老师,支付时分录是否错了?正确应该怎样?
bamboo老师
2022 08/23 16:22
借:其他应付款 贷:银行存款 后面收到发票 借:管理费用 贷:其他应付款
84784960
2022 08/23 16:30
老师,这原本是属于5月的费用,不是要当期入账吗?
bamboo老师
2022 08/23 16:36
租金是5月份当月的?那应该5月份暂估入账  借:管理费用 贷:其他应付款-暂估 然后7月份收到发票冲销暂估 借:其他应付款-暂估 贷:其他应付款
84784960
2022 08/23 16:38
老师,5月份已经银行支付了,而发票是7月才收到
bamboo老师
2022 08/23 16:49
5月份付款分录照写啊 借:其他应付款 贷:银行存款
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