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上月有留抵是2万元,本上应交增值税是3万,这个我如何做分录

84784963| 提问时间:2022 08/23 23:08
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 3 贷:应交税费-未交增值税3 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税3 贷:银行存款3
2022 08/23 23:13
84784963
2022 08/23 23:16
我上月有2万可以抵扣的,我今个月要交是3万,我扣除的2万我应交的是1万元。我应该怎么把上月的2万冲了。要怎么做分录
家权老师
2022 08/23 23:36
你把那个3改为1就完事了呀
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