问题已解决

我发现上我们公司在之前的税务局电子增值税申报表里的销项税与实际开票的发票里的销项税差0.01元,实际开票多0.01元,帐务怎么处理?

84784995| 提问时间:2022 08/24 11:07
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你收入及销项税的确定还是按发票上的金额来
2022 08/24 11:07
84784995
2022 08/24 11:09
现在电子税务局与我的帐面差1分,难道不需要调整吗
84784995
2022 08/24 11:10
电子税务局上少了1分
84784995
2022 08/24 11:10
是之前年度的,刚发觉
辜老师
2022 08/24 11:16
这个为是尾数差异,你调整到营业外收入里面就可以
84784995
2022 08/24 11:19
我是电子税务局小1分,增值税销项税多1分,我调整到营业外支出
辜老师
2022 08/24 11:22
可以的,可以调整到营业外支出
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