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老师,这个进账税额转出是不是做的不对

84785028| 提问时间:2022 08/24 12:40
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你这个分录不对的; 正常转出是做; 借管理费用贷进项税转出; 然后去做 进项税转出月末结转   
2022 08/24 12:41
84785028
2022 08/24 12:59
正确应该这样做对吗
meizi老师
2022 08/24 13:45
是的。 就这样来做账的;   
84785028
2022 08/24 14:41
那如果21年一笔费用,做账是借管理费用 应交税费进项税额 贷银行存款,21年已经认证,22年冲红后,收到冲红发票做账应该怎么做呢?
meizi老师
2022 08/24 14:44
你好;  你 开红字信息表 ;做 ;借以前年度损益调整贷进项税转出 ;然后红冲:借  银行存款贷以前年度损益调整;  结转到利润分配去  
84785028
2022 08/24 14:55
那可以直接合并一起做:借银行存款,贷:以前年度损益调整  进项税额转出。这样做可以不?
meizi老师
2022 08/24 14:57
 你好 ; 分别去做哈; 先做转出 ;在做红冲   
84785028
2022 08/24 14:59
好的,谢谢
meizi老师
2022 08/24 15:00
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价   
84785028
2022 08/24 15:03
如果只是正常的进项税额转出,不管跨没跨年都是第一种做法,如果涉及冲红的就要按第二种做法是吗?谢谢
meizi老师
2022 08/24 15:05
 你好 ;  是 的;  因为你跨年了 借方才是走以前年度损益调整; 没有跨年; 你借方做  管理费用   
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