问题已解决
7月份给客户开了一张发票,但是金额开错,当时忘了作废,已经做账,8月份,我该怎么操作呢
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速问速答你好,这个月开红字发票
2022 08/24 14:21
84785008
2022 08/24 15:48
红字发票怎么操作呢
郭老师
2022 08/24 15:48
你好,这个是专票还是普通发票的?
84785008
2022 08/24 15:49
专票,我不会操作
郭老师
2022 08/24 15:49
点击红字信息表
进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表
填开红字信息表
点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开
输入冲红专票信息
选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步
点击上传
点击页面下方的上传
点击负数发票填开
返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开
点击电子专用发票负数
点击页面上方的增值税电子专用发票负数
导入红字信息表
勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了
84785008
2022 08/24 15:58
然后呢,我不会操作了
郭老师
2022 08/24 15:59
你好,你这个信息表没有上传吧,没有红字信息表编号。
84785008
2022 08/24 16:15
需要从哪里上传
郭老师
2022 08/24 16:17
你好,红字信息表里面有一个查询,找到这个信息表,然后点上传。