问题已解决

老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款,做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的,出的这1200供应商还有给我们返点200,这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的,1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。

84785045| 提问时间:2022 08/24 18:07
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    你这个出了1200 是给客户 还是给供应商的?    
2022 08/24 18:08
84785045
2022 08/24 18:08
出给客户的嘛
meizi老师
2022 08/24 18:11
 你好;   意思你 购货; 销售给客户;  供应商会根据你销量来返利给你们是吗 ?  相当于你达到一定的数量 会返利 还是说只要你销售了就返利 对应比例金额 ;    那你们会开票给供应商不; 因为这个200返利给你 ; 这个会现金返利还是货返  
84785045
2022 08/24 18:12
是销售了就会给这笔的返利,返利金额我们会给供应商开票然后对公打给我们
meizi老师
2022 08/24 18:13
 你好 ;    你做账 :借     银行存款 贷 其他业务收入; 销项税; 这个开票出去要这样做账的  
84785045
2022 08/24 18:16
那如果说我出的这1200和返利200要一起做分录呢?
meizi老师
2022 08/24 18:17
你好;     你销售出去   和返利的分别做账 ;  是两个业务的哇 ; 一个跟客户;  一个是返利    
84785045
2022 08/25 08:56
那我出的1200成本怎结转呢
meizi老师
2022 08/25 08:57
你好; 销售1200     按照你销售数量*成本单价结转到    主营业务成本去   ;比如 借主营业务成本贷库存商品   
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