问题已解决
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款,做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的,出的这1200供应商还有给我们返点200,这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的,1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
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速问速答你好; 你这个出了1200 是给客户 还是给供应商的?
2022 08/24 18:08
84785045
2022 08/24 18:08
出给客户的嘛
meizi老师
2022 08/24 18:11
你好; 意思你 购货; 销售给客户; 供应商会根据你销量来返利给你们是吗 ? 相当于你达到一定的数量 会返利 还是说只要你销售了就返利 对应比例金额 ; 那你们会开票给供应商不; 因为这个200返利给你 ; 这个会现金返利还是货返
84785045
2022 08/24 18:12
是销售了就会给这笔的返利,返利金额我们会给供应商开票然后对公打给我们
meizi老师
2022 08/24 18:13
你好 ; 你做账 :借 银行存款 贷 其他业务收入; 销项税; 这个开票出去要这样做账的
84785045
2022 08/24 18:16
那如果说我出的这1200和返利200要一起做分录呢?
meizi老师
2022 08/24 18:17
你好; 你销售出去 和返利的分别做账 ; 是两个业务的哇 ; 一个跟客户; 一个是返利
84785045
2022 08/25 08:56
那我出的1200成本怎结转呢
meizi老师
2022 08/25 08:57
你好; 销售1200 按照你销售数量*成本单价结转到 主营业务成本去 ;比如 借主营业务成本贷库存商品