问题已解决
老师,老板没有建账已经有费用发生了有些发票还是后面补开回来的,现在建账的话是借费用贷其他应付款吗,还是直接当实收资本
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速问速答同学你好
可以计入往来的
2022 08/25 14:00
84784977
2022 08/25 14:01
那老板想把款投进去咋弄,挂往来在把其他应付款转实收资本吗,这个月他是想把所有发生费用做进去想体现投了这么多钱
朴老师
2022 08/25 14:05
同学你好
对的
这个可以的
84784977
2022 08/25 14:09
对的是怎样?
朴老师
2022 08/25 14:11
就是往来可以转到实收资本
84784977
2022 08/25 16:06
那新注册公司发生的费用是放开办费可以全部税前扣除对吗
朴老师
2022 08/25 16:10
同学你好
只要没有招待费福利费就可以
84784977
2022 08/25 16:13
那分录怎么写,借管理费用~开办费贷其他应付款?那全部都是管理费用开办费不是没有看出到底是什么了吗全是这个科目
朴老师
2022 08/25 16:23
同学你好
对的
是这样做的
84784977
2022 08/25 16:26
那点开明细看全部费用都是管理费用开办费这样?
朴老师
2022 08/25 16:27
你看摘要或者发票
84784977
2022 08/25 16:28
那我有些写开办费有些写广告费可以不
朴老师
2022 08/25 16:33
这个得看发票的内容才可以
84784977
2022 08/25 16:35
发票内容是广告费的
84784977
2022 08/25 16:36
还有买的那些笔,纸,洗手液等那些,我不想分摊放周转材料,那直接放费用怎么做账呢
朴老师
2022 08/25 16:42
借管理费用
贷银行存款
84784977
2022 08/25 16:43
银行没有钱,老板自己已经垫付的,还有另一个问题没有回复呢
朴老师
2022 08/25 16:47
那就贷其他应付款
哪个问题呢
84784977
2022 08/25 16:49
还有买的那些笔,纸,洗手液等那些,我不想分摊放周转材料麻烦想一次性费用,那直接放费用怎么做账呢
朴老师
2022 08/25 16:53
同学你好
借管理费用
贷银行存款