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老师,进项每次申报的时候都做了加计抵减的申报,但是没有做加计抵减的分录怎么办?怎么补分录呢?

84784972| 提问时间:2022 08/25 14:36
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费,增值税加计扣除,贷其他收益或者是营业外收入 抵扣,借应交税费未交增值税, 贷应交税费,增值税加计扣除。
2022 08/25 14:38
84784972
2022 08/25 16:32
老师,借应交税费增值税加计扣除,贷营业外收入 计提 借应交税费转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 缴纳 借应交税费未交增值税 贷银行存款 这样做对吗?
郭老师
2022 08/25 16:34
你好,对的是的,是这么做的。
84784972
2022 08/25 16:36
老师,年末的时候进项和销项需要结转到转出未交增值税,那增值税加计抵减是不是也要结转到转出未交增值税?
郭老师
2022 08/25 16:37
增值税加计扣除就没有余额了,不用结转它。
84784972
2022 08/25 16:42
那最后缴纳时应该是借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除 贷银行存款 这样应交税费增值税加计扣除才没有余额吧?
郭老师
2022 08/25 16:43
你好,你的增值税加计扣除没有抵扣吗?你交税的时候,这个未交增值税肯定不办,包含增值税加计扣除的吧。
84784972
2022 08/25 17:00
老师,比如我的进项是200,销项是700,进项加计抵减是100,应该缴纳增值税500,实际缴纳增值税400 借应交税费增值税加计抵减100,贷营业外收入100 计提 借应交税费转出未交增值税500 贷应交税费未交增值税500 缴纳 借应交税费未交增值税500 贷应交税费增值税加计扣除100 贷银行存款400 这样做对吗?
郭老师
2022 08/25 17:00
嗯,对的是的正确的。
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