问题已解决
老师您好,我因为少计提了个税,然后实际缴纳的时候有差额,然后我就做了以下分录,现在我的科目余额表上面应付职工薪酬其他应付职工薪酬借方有余额,这个我现在应该怎么调整呢
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同学你好
跨年了没有呢
2022 08/25 15:52
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2022 08/25 15:53
没有老师 是今年的
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/25 16:01
那你这个补计提就可以了
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2022 08/25 16:04
谢谢老师,那我具体分录应该怎么做呢
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/25 16:08
同学你好
借费用科目
贷应付职工薪酬