问题已解决

老师,我们是酒店行业,我有个问题是,8月开票1000元,但是我的对公收到1200元,我申报增值税按哪个金额申报呢?

84784965| 提问时间:2022 08/25 16:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,剩下的200不要发票的情况下,做无票收入申报1200。
2022 08/25 16:11
84784965
2022 08/25 16:30
老师,有个问题是,假如我申报了1200,但是后来200人家又要开票了怎么办呢
郭老师
2022 08/25 16:32
你好,红冲之前的无票收入,然后再做发票的。
84784965
2022 08/25 16:33
申报时怎么申报红冲的呢,在未开票收入那边填负数吗
郭老师
2022 08/25 16:35
哦,对的是的,是这么做。
84784965
2022 08/25 16:40
好的,谢谢老师
郭老师
2022 08/25 16:41
不用客气工作愉快
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