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7月,我们的销售方给我司开了一张20万元的专票,我司实际支付了10万元,如何做账? 8月,销售方不给我司开票,我司支付了6万,如何做账? 9月,销售方不给我司开票,我司支付了4万,如何做账?

84784957| 提问时间:2022 08/25 16:28
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晓宁老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
您好,7月借:原材料 20 贷:银行存款10 应付账款 10 8月借:应付账款 6 贷:银行存款 6 9月 借:应付账款 4 贷:银行存款 4
2022 08/25 16:29
84784957
2022 08/25 16:43
进项税7月能抵扣吗?
晓宁老师
2022 08/25 16:50
您好,可以。收到票就可以抵扣进项
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