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固定资产购进但发票未开,我按照暂估先入账,并于次月计提折旧,后面计提一段时间折旧后发票来了,但与前面金额不一致,需要重新计算折旧计提,这个重新是拿新来的发票金额重新算吗?

84785032| 提问时间:2022 08/26 13:43
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 是重新计算的
2022 08/26 13:47
84785032
2022 08/26 13:48
那要减去之前折旧的月份重新计算吗?还是就视为新购入固定资产计算?
朴老师
2022 08/26 13:54
同学你好 冲减之前的 按照收到的发票计入然后折旧
84785032
2022 08/26 13:56
是按收到发票减去之前计提的月份,然后减去之前计提的金额再重新计算折旧吗,比如折旧24个月,前面折了4个月,我就按新发票按20个月计算折旧,要减掉之前折的金额再按20个月计算折旧吗
朴老师
2022 08/26 14:05
同学你好 这个不用 要按照收到发票的次月开始折旧
84785032
2022 08/26 14:07
那前面已经登记在折旧报表里的金额和已提的折旧就这样放着吗
朴老师
2022 08/26 14:09
同学你好 之前的要做冲减了
84785032
2022 08/26 14:11
不明白,能不能说的详细点,金额不一致时怎么操作
朴老师
2022 08/26 14:17
同学你好、 就是暂估入库时候的折旧要冲减了
84785032
2022 08/26 14:18
那就是前面所有折旧包括暂估的固定资产都冲减,然后按新的重新折?之前不是说放着吗
朴老师
2022 08/26 14:22
同学你好 对的 这个要冲减的才行 不能放着
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