问题已解决
请教老师:对外提供服务后,无票收入发生时分录为:借:应收账款-A 8000 贷:主营业务收入 7547.17 应交税费-应交增值税(销项税) 452.83。如果次月这部分无票收入发生一部分扣减,该如何做分录呢?
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速问速答你好; 扣减做 :借 应收账款 负数 贷主营业务收入负数 ; 销项税负数
2022 08/26 18:52
84784966
2022 08/26 18:58
老师,这样会引起税务异常吗?因为如果这个月扣减了做了收入的相反分录,势必会冲减了这个月的收入,等于这个月的收入变小了哦
meizi老师
2022 08/26 19:00
你好1; 正常 有扣减; 比如有优惠; 是可以的;但是你们需要合同注明; 发票也得重新开哈
84784966
2022 08/26 19:02
老师,不用开具发票,属于无票收入。相当于收到对方的钱,对方不需要开具发票,但是我们也全部入账申报税局的
meizi老师
2022 08/26 19:03
你好; 那就直接合同注明即可 ; 直接借贷方不变 金额负数红冲收入即可
84784966
2022 08/26 19:05
好的,谢谢老师!有人说因为这些收入没有开具发票的,所以不能按照销售退回这样来冲减分录
meizi老师
2022 08/26 19:07
你好 ; 不会的; 可以这样做哈