问题已解决

因为申请高新,调账研发费用,更正年报,为了不影响之前利润总额,将研发加计扣除金额在纳税调整表中第六项调增出来。现在税管员那边说纳税调整表第六项不能填写数字,该怎么办

84785035| 提问时间:2022 08/26 20:02
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松松老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注会已过会计
问问是否可以不享受研发费用加计扣除,不过现在中小科技企业都是100%加计扣除了,所以有点难操作,要不你就在研发加计扣除表不填写数据看能否申报
2022 08/26 20:29
84785035
2022 08/26 21:10
那可以填写到纳税调整表的30行其他项里吗
松松老师
2022 08/26 21:34
不可以的,我想的是不享受研发加计扣除先报上去,如果专管员不打电话要求强制享受就不享受了
松松老师
2022 08/26 21:36
或者把其他费用减少,就算享受加计扣除,利润不变,但是会和账面费用金额不等,也是有风险的。综合考量的话如果想利润不变我还是建议不享受加计扣除试试
84785035
2022 08/26 22:05
先试试,谢谢老师!不享受的话问题不大吧?
84785035
2022 08/26 22:07
看下这个
松松老师
2022 08/26 22:39
如果没有在科委申请过中小科技企业,也许不会被强制要求,因为只能试试这条路,减少其他费用享受加计扣除不太可行。祝成功!
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