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老师,年底,进项,销项怎么转平,怎么做分录

84784965| 提问时间:2022 08/27 19:29
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
这个没有年底处理的概念,每个月都一样,属资产负债科目,1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022 08/27 19:32
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~