问题已解决
老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
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速问速答同学你好
这个可以的哦
2022 08/29 16:38
84785031
2022 08/29 16:41
老师我把收入补记到4月份借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费—增值税(销项税),同时结转成本,这样可以吗?
朴老师
2022 08/29 16:47
对的
这个可以的哦
84785031
2022 08/29 16:50
那老师我7月份开了那么多的销售发票就不做账了吗?
朴老师
2022 08/29 17:02
同学你好
开的发票要做收入的
84785031
2022 08/29 17:33
老师4月份就做了收入,7月份开了发票在做一变那就重复了
朴老师
2022 08/29 17:53
未开票收入可以红冲的
84785031
2022 08/29 20:37
老师你是说在7月份把4月份的借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费—增值税(销项税)做成负数
朴老师
2022 08/29 21:03
对的
这个不可以吗
84785031
2022 08/29 21:04
老师红冲以后在从新做开票的收入
朴老师
2022 08/30 07:04
同学你好
对的,是这样的哦