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应交税费-应交增值税-进项税额转出 月末要做结转 如何处理

84784978| 提问时间:2022 08/30 08:58
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 转到未交增值税就可以了
2022 08/30 08:59
84784978
2022 08/30 09:02
我这边不抵扣
84784978
2022 08/30 09:03
也是同样的做法吗
朴老师
2022 08/30 09:06
同学你好 对的 这个也是转到未交增值税 因为要交增值税了
84784978
2022 08/30 09:09
老师 例如 我现在是借方;应交税费-应交增值税-进项税额 20。贷方:应交税费-应交增值税-进项税额转出 20 麻烦您帮出结转分录 谢谢
朴老师
2022 08/30 09:15
同学你好 你这个分录不对吧 进项税额转出了不是没有了吗
84784978
2022 08/30 09:30
我们是免税业务。不抵扣 我做了一笔业务 生成凭证 是 借管理费用50 应交税费-应交增值税-进项税额20。贷方 应交税费-应交增值税-进项税额转出 20 银行存款50
84784978
2022 08/30 09:30
现在就是不太明白这个税要不要处理
朴老师
2022 08/30 09:38
进项转出你得单独做个分录 借管理费用 借进项 贷银行存款 然后 借管理费用 贷进项转出
84784978
2022 08/30 09:48
为什么要做两个借 管理费用
朴老师
2022 08/30 09:54
同学你好 进项转出到成本费用科目哦
84784978
2022 08/30 09:58
嗯嗯 这样处理就完了吗 后面没分录了吧
朴老师
2022 08/30 10:07
同学你好 对的 就是这样做分录
84784978
2022 08/30 10:12
好的谢谢
朴老师
2022 08/30 10:19
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
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