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老师,跨年的固定资产残值成负数了,多提了折旧账务处理怎样?

84785000| 提问时间:2022 08/30 09:12
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:累计折旧 贷:以前年度损益调整
2022 08/30 09:15
84785000
2022 08/30 09:19
能管理费负数累计折旧负数冲不
84785000
2022 08/30 09:20
然后把固定资产明细表中负数改成净值0可以吧
王超老师
2022 08/30 09:20
这个不是标准的账务处理的
84785000
2022 08/30 09:25
哦,小企业账务处理跨年冲以前年度损益调整是吧?然后固定资产明细表残值当月负数可改0是吧
王超老师
2022 08/30 09:27
可以的,你这个固定资产残值不能低于0的
84785000
2022 08/30 09:29
净值写0,写错了哈哈
84785000
2022 08/30 09:30
以前会计做的残值很多都是0的,没记残值率,一般3或5吧
84785000
2022 08/30 09:35
月末结转借以前年度损益贷利润分配未分配利润,等于是利润增加了
王超老师
2022 08/30 09:37
你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
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