问题已解决

老师,我们这个月购进货物进项税额是1000,销项税额是2000,那也就是说要缴纳1000的增值税,但是如果我们之前有留底税额3500,那是不是意味着要缴纳的这1000增值税,直接可以抵扣掉,并且也不用缴纳附加税的?

84784994| 提问时间:2022 08/31 12:14
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的是这个意思的。
2022 08/31 12:22
84784994
2022 08/31 12:26
老师,你看我这个分录对不对,我购进原材料,然后又卖出去的分录。借:原材料     应交税费进   贷银行存款。卖出去时,借银行存款 贷:其他业务收入  应交税费  销税  借:其他业务成本  贷原材料
郭老师
2022 08/31 12:27
对的,是的,是这么做的。
84784994
2022 08/31 12:31
那老师,我如果是350万购入是含税的,税率是13%,并且销售出去时也是350万含税,税率13%,那根据我上面的分录,是不是不用缴纳增值税和企业所得税,老师要仔细回答我哦,这个是我们公司真实业务。是我要面临解决的问题。我稍后会好评哦。
郭老师
2022 08/31 12:34
你好是的 不需要缴纳的
84784994
2022 08/31 12:35
谢谢老师,明白了。我会好评的。
郭老师
2022 08/31 12:42
不用客气,工作愉快,感谢
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