问题已解决
老师,请看我的分录写的是否正确。购入原材料,借:原材料 1000 应交税费-应交进13 贷:银行存款 113 领用原材料,借:库存商品 1000 贷:原材料1000 销售,借:银行存款 2260 贷: 主营业务收入2000 应交税费-销260 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000
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速问速答同学,
这个不对。
中间分录应该是这样的。
领用原材料
借 生产成本 1000
贷 原材料 1000
产品入库
借 库存商品 1000
贷 生产成本 1000
其他的都没有问题。
2022 08/31 17:15
84784994
2022 08/31 18:16
老师,麻烦你一下,我们老板给我出的就是这样的难题:大概意思就是上面的分录,就是我们帮别人开票,需要缴纳的各项税合计,然后让别人再给我们,你能帮我算算我们应该收回多少钱吗?
星河老师
2022 08/31 18:18
同学
这个是你帮别人代开发票吗?
这个要看代开发票的金额是多少,税率是多少,你们有多少进项税票。计算出增值税之后还要计算附加税。
这个都是需要综合评估的。
84784994
2022 08/31 18:33
我都计算了,进项发票别人开给我们的他们属于免税,所以我们没有进项,那就是有个增值税吧,还有企业所得税我也会算的,还有附加税,我想知道的就是比如我们花2100万购进的东西,这个2100万算不算成本,也得加上?
星河老师
2022 08/31 19:12
你好
刚才去吃饭了~现在回来了。
们花2100万购进的东西,这个2100要计入成本,以及购进的时候发生的价外费用(如有)都要算到成本中。
84784994
2022 08/31 19:43
老师我知道你应该吃饭去了,我不想再把问题描述一遍问别的老师了,我为了这个问题纠结一下午了。我老板让我算我们开票需要缴纳到的各项税,这些我都知道的,可是我纠结的就是我掏2100万购入的,这个钱是不是也要给别人要,让别人给我们,我刚才问别的老师,她回复说,这2100万对于我们并没有损失,因为我们卖产品也收入款了,我想知道我算的时候到底要不要告诉老板这2100万也要给别人要过来。我快疯了。。。。。。。。
星河老师
2022 08/31 19:50
同学,
这个是这么理解的。
首先你花了2100万元买东西,那你购进产品的目的是为了销售,销售出去是为了实现收入赚钱。
那你跟别人要的钱就要包括: 2100的成本+增值税费+附加税费+其他价外费用 +产品的利润
星河老师
2022 08/31 19:51
同学,
没关系的 这个不要急 慢慢来 ····我们一定能解决的。
星河老师
2022 08/31 19:52
同学,
没关系的 这个不要急 慢慢来 ····我们一定能解决的。放心~
84784994
2022 08/31 20:02
我不明白的是,比如我花2100万,但是我又收到2200万,我也没有损失好像,我损失的就是缴纳的增值税,企业所得税,附加税,这些是额外出去的吧?那我为什么还得给别人要这2100万呢?
星河老师
2022 08/31 20:12
同学,
你实际要付出去2100和各项成本费用。
然后收2200即可,不需要再收2100啦,再收2100你就等于收了 2200+2100了。
84784994
2022 08/31 20:23
我说的2100万是相对于我购进时的支出去的钱,2200万是我卖出去时我收到的钱,但是我要问的是,我既然帮别人卖原材料,当初购进花的钱要不要算进去?
星河老师
2022 08/31 20:32
当初购进花的钱要计算进去,这个2100万作为你们的成本
你的利润=2200-2100-各项税费-价外费用