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我司开具了旅游服务的发票,一般纳税人公司, 开的是6个点的普票, 这项服务支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费,这些费用可以当成进项成本抵扣 所开出的销项税吗,以上的费用拿到都是普票,如果可以抵减,那我申报增值税的时候, 要把这部分费用填到哪里呢

84785040| 提问时间:2022 08/31 19:26
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84785040
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
我知道劳务分包这种, 是可以填到附表三的, 但是我司是做旅游服务的, 所发生的成本支出也可以手动填到附表?
2022 08/31 19:40
84785040
2022 08/31 19:43
但是这个差额计税不是应该要在开票的时候, 直接开5个点税率的差额发票吗
84785040
2022 08/31 19:44
所以是可以开全额的百分之6, 然后自己再附表去手动填支出的成本?
陈诗晗老师
2022 08/31 19:27
可以的,在增值税的申报表有一个附表,附表三还是附表四,你看一下,专门填写扣除项目。
陈诗晗老师
2022 08/31 19:41
旅游服务本身就是可以享受差额计税。
陈诗晗老师
2022 08/31 19:43
开票率增长开六百分之五,你是在申报表去填写。
陈诗晗老师
2022 08/31 19:47
是的是的,就是这个意思。
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