问题已解决

老师请问一下,增值税专用发票:4月份没有收到这张专票但是公司做了抵扣了,8月份才收到这张专票并付款。现在这张票应该如何做账?

84784994| 提问时间:2022 09/01 11:16
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 附在之前的抵扣分录后面 做 借应付账款 贷银行存款
2022 09/01 11:25
84784994
2022 09/01 11:55
老师四月份没有入账,是不是还要调账做到四月份应付账款。
朴老师
2022 09/01 11:57
对的 这个需要调整的
84784994
2022 09/01 12:22
半年报不用更正吧。
朴老师
2022 09/01 12:26
申报的不对就要更正的
84784994
2022 09/01 12:47
好的谢谢老师!
朴老师
2022 09/01 12:56
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
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