问题已解决
老师请问一下,增值税专用发票:4月份没有收到这张专票但是公司做了抵扣了,8月份才收到这张专票并付款。现在这张票应该如何做账?
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速问速答同学你好
附在之前的抵扣分录后面
做
借应付账款
贷银行存款
2022 09/01 11:25
84784994
2022 09/01 11:55
老师四月份没有入账,是不是还要调账做到四月份应付账款。
朴老师
2022 09/01 11:57
对的
这个需要调整的
84784994
2022 09/01 12:22
半年报不用更正吧。
朴老师
2022 09/01 12:26
申报的不对就要更正的
84784994
2022 09/01 12:47
好的谢谢老师!
朴老师
2022 09/01 12:56
同学你好
满意请给五星好评,谢谢