问题已解决

老师您好 前期做的分摊费用 由于货物已经够用了 但是上个月我也做了分摊 我做多了 请问这个月我要怎么做记账凭证抵销上个月的费用分摊

84785037| 提问时间:2022 09/01 13:11
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,具体分摊什么呢?
2022 09/01 13:21
玲老师
2022 09/01 13:32
你好 多的红冲处理  
玲老师
2022 09/01 13:47
做分摊时相反的分录。
玲老师
2022 09/01 14:16
你好   同学你好: 和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。
84785037
2022 09/01 13:22
应该是分摊到6月就可以了 结果我把七月也给分摊了 请问要怎么冲账记账
84785037
2022 09/01 13:23
分摊的防疫物资 就分摊到6月就行 我7月也做分摊了 这个月要怎么冲销
84785037
2022 09/01 13:46
这个我知道 我是不知道应该怎么写分录
84785037
2022 09/01 14:09
谢谢 股东分红我应该做什么科目呀老师
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