问题已解决

老师,请问供应商7月开的票我们已经抵扣了,8月底要退这张票上的一部分货,请问要怎么开红字信息给供应商让他们开红票呢?

84785001| 提问时间:2022 09/01 15:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022 09/01 15:08
郭老师
2022 09/01 15:08
只需要开一部分就可以的。
84785001
2022 09/01 15:16
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,这个信息表怎么开具
郭老师
2022 09/01 15:17
号上面有步骤不就是吗。
84785001
2022 09/01 15:19
但是我对着做了遍到下图不知道怎么操作了
郭老师
2022 09/01 15:20
好截图,你操作到哪一步了?
84785001
2022 09/01 15:20
但是我对着做了遍到下图不知道怎么操作了
郭老师
2022 09/01 15:37
这里面输入销售方,然后再输入购买方。
郭老师
2022 09/01 15:38
你想要退哪些货物?在这里面选择税收编码、商品名字就可以。
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