问题已解决
老师,请问供应商7月开的票我们已经抵扣了,8月底要退这张票上的一部分货,请问要怎么开红字信息给供应商让他们开红票呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022 09/01 15:08
郭老师
2022 09/01 15:08
只需要开一部分就可以的。
84785001
2022 09/01 15:16
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,这个信息表怎么开具
郭老师
2022 09/01 15:17
号上面有步骤不就是吗。
84785001
2022 09/01 15:19
但是我对着做了遍到下图不知道怎么操作了
郭老师
2022 09/01 15:20
好截图,你操作到哪一步了?
84785001
2022 09/01 15:20
但是我对着做了遍到下图不知道怎么操作了
郭老师
2022 09/01 15:37
这里面输入销售方,然后再输入购买方。
郭老师
2022 09/01 15:38
你想要退哪些货物?在这里面选择税收编码、商品名字就可以。