问题已解决

老师好,我们销售一批货给客户,我们已经开票,客户也已经付款,后来出现质量问题,这种情况下,客户怎么做,我们又应该怎么做啊

84784953| 提问时间:2022 09/02 10:57
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
鲁老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,退货了还是啥
2022 09/02 11:13
84784953
2022 09/02 11:14
客户把货已经退回给我们了
鲁老师
2022 09/02 11:14
1、退货时的账务处理: (1)未付款前: 借:主营业务收入 贷:应收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 红字金额 (红字发票) (2)已付款: 借:主营业务收入 贷:银行存款(全额和部份) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)红字金额 (红字发票) 贷:财务费用-现金折扣 2、退货后期的财务处理 (1)入库时: 借:原材料 贷:应付账款 (2)原材料退回给供货方: 借:应付账款 贷:原材料 借:现金 贷:应付账款 销售退回的处理方式: 1.本年度销售的商品,在年度终了前(12月31日)退回,冲减退回月份的主营业务收入以及相关的成本、税金. 2.以前年度销售的商品,在年度财务报告批准报出后退回的,通过以前年度损益调整科目核算. 3.销售退回时,对已发生的现金折扣或销售折让,应同时冲减销售退回当期的折扣、折让;如该项销售在资产负债表日及之前已发生现金折扣或销售折让的,应同时冲减报告年度相关的折扣、折让.
84784953
2022 09/02 11:18
好的老师,客户把货退回,本来我们应该退款给客户,但是客户说不用退款,拿货物抵扣,抵扣的货,要求我们正常开票给他们,这样可以嚒
84784953
2022 09/02 11:25
正常开票给客户,但客户不付款
鲁老师
2022 09/02 11:28
你好同学,这样不行的,你们第一。账平不了了,第二,多缴税金了
84784953
2022 09/02 11:29
那怎么做呀?不开票嚒?
鲁老师
2022 09/02 12:53
是的同学,不开票,开票你们账平不了,之前发票当这次的货的发票
84784953
2022 09/02 13:17
那可以开发票金额为0的发票嚒?
鲁老师
2022 09/02 13:22
你好同学,发票为0的金额发票是开不了的
84784953
2022 09/02 13:31
那怎么办,我们把货直接给客户,他们不付款,我们不开票,这样处理嚒?
鲁老师
2022 09/02 13:32
你好同学,这样可以的,你可以当上次你发货后退货了,重新发货
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~