问题已解决
老师好,我们销售一批货给客户,我们已经开票,客户也已经付款,后来出现质量问题,这种情况下,客户怎么做,我们又应该怎么做啊
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速问速答你好同学,退货了还是啥
2022 09/02 11:13
84784953
2022 09/02 11:14
客户把货已经退回给我们了
鲁老师
2022 09/02 11:14
1、退货时的账务处理:
(1)未付款前:
借:主营业务收入
贷:应收账款
贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 红字金额 (红字发票)
(2)已付款:
借:主营业务收入
贷:银行存款(全额和部份)
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)红字金额 (红字发票)
贷:财务费用-现金折扣
2、退货后期的财务处理
(1)入库时:
借:原材料
贷:应付账款
(2)原材料退回给供货方:
借:应付账款
贷:原材料
借:现金
贷:应付账款
销售退回的处理方式:
1.本年度销售的商品,在年度终了前(12月31日)退回,冲减退回月份的主营业务收入以及相关的成本、税金.
2.以前年度销售的商品,在年度财务报告批准报出后退回的,通过以前年度损益调整科目核算.
3.销售退回时,对已发生的现金折扣或销售折让,应同时冲减销售退回当期的折扣、折让;如该项销售在资产负债表日及之前已发生现金折扣或销售折让的,应同时冲减报告年度相关的折扣、折让.
84784953
2022 09/02 11:18
好的老师,客户把货退回,本来我们应该退款给客户,但是客户说不用退款,拿货物抵扣,抵扣的货,要求我们正常开票给他们,这样可以嚒
84784953
2022 09/02 11:25
正常开票给客户,但客户不付款
鲁老师
2022 09/02 11:28
你好同学,这样不行的,你们第一。账平不了了,第二,多缴税金了
84784953
2022 09/02 11:29
那怎么做呀?不开票嚒?
鲁老师
2022 09/02 12:53
是的同学,不开票,开票你们账平不了,之前发票当这次的货的发票
84784953
2022 09/02 13:17
那可以开发票金额为0的发票嚒?
鲁老师
2022 09/02 13:22
你好同学,发票为0的金额发票是开不了的
84784953
2022 09/02 13:31
那怎么办,我们把货直接给客户,他们不付款,我们不开票,这样处理嚒?
鲁老师
2022 09/02 13:32
你好同学,这样可以的,你可以当上次你发货后退货了,重新发货