问题已解决
老师,我单位有一长期挂账的应收账款,因为当初出现质量问题已口头抵账,实际不差钱,我要如何才能平账?做什么分录?要什么附件?
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速问速答实际不差钱。就是后面还把这钱给回来呗
实际不差钱,就是后面还把这钱给回来呗。
2022 09/02 14:23
84785020
2022 09/02 14:28
不是啊,是这尾款人家不给了,因为我们产品有质量问题,导致人家的工程维修,这尾款算维修费用了
玲老师
2022 09/02 14:34
质量问题,。质量问题,您开红字发票红冲收入就可以。
84785020
2022 09/02 15:01
老师,2015年的,人家说是抵质保金的,不好开红票了,我可不可以直接做营业外支出?还是先计提坏帐准备再做营业外支出?
玲老师
2022 09/02 15:07
你好这样处理也可以的您好,这样处理也可以的。