问题已解决

#提问#就是之前在建工程转固,应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值,这一分钱我是怎么做科目呢,是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ,还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱,调增了在建工程,在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢?

84785022| 提问时间:2022 09/02 14:33
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接计入固定资产就是了哈
2022 09/02 14:42
84785022
2022 09/02 14:47
就是这个,老师你帮我看看按照方案一还是方案二入账?
家权老师
2022 09/02 14:50
也可以直接计入当期管理费用,不动固定资产的金额了
84785022
2022 09/02 14:52
不啊,我们公司要求就要调整啊,你帮我看看选择方案一还是二就行了
家权老师
2022 09/02 14:54
就方案1就是了呀,把账做平就是了
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