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基本户转出的技术服务费怎么做分录?
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速问速答你好,如果这个是自己使用的企业管理费用贷银行存款。
2022 09/02 14:36
84784991
2022 09/02 14:43
公司转给客户的款呢?只是备注了技术服务费,借:应付账款,贷银行存款吗
郭老师
2022 09/02 14:46
你好,这个属于当月的吗?如果是你们提前支付的,可以这么做。
84784991
2022 09/02 14:50
业务是8月份支付的技术服务费,收到的进项票也是8月份
郭老师
2022 09/02 14:51
你好,那你直接在八月份做费用就可以了。
84784991
2022 09/02 14:56
我看到之前的会计做的好像是借应付账款,贷银行存款
郭老师
2022 09/02 14:56
你好,那当月收到的发票呢?
84784991
2022 09/02 15:13
我们不做管理费用,是借主营业务成本贷银行存款
郭老师
2022 09/02 15:13
你好,那你对应的收入做了吗?你有对应的收入吗?如果没有的话,可以做到应付账款或者是预付账款。
84784991
2022 09/02 15:17
主要是高新技术企业,经营范围就有测绘服务有技术服务,是一项主营业务,不进管理费用,但是我不知道怎么看对应的收入,付出去了票收到了,这一笔没有对应的收入
郭老师
2022 09/02 15:18
你好,这个是针对什么项目的?能分出来吗?