问题已解决
在18年供应商开具发票49万给我们,在20年因供应商的货物有问题尾款,要扣除3万元赔偿款在支付给他们,那这三万要把之前发票红冲在重新开具发票吗
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速问速答同学你好
对的
这个要红冲
2022 09/02 14:58
84784950
2022 09/02 15:03
那之前已经抵扣了,对之前税务影响吗
朴老师
2022 09/02 15:05
这个直接红冲了就可以了
84784950
2022 09/02 15:06
那我们以前有抵扣了,那我们还要更正申报转出吗
朴老师
2022 09/02 15:11
同学你好
这个要更正转出
84784950
2022 09/02 15:11
还有别的办法吗,除了红冲
朴老师
2022 09/02 15:30
同学你好
这个没有了哦
84784950
2022 09/02 15:32
这个3万对方不可以入营业外支出吗
朴老师
2022 09/02 15:36
这个不能的哦
这不是更正吗
84784950
2022 09/02 15:41
这是售后的作为赔偿款抵扣货款,一定要红冲更正吗
朴老师
2022 09/02 15:45
这个可以不用的、
计入营业外