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@郭老师 老师 有问题问你

84784971| 提问时间:2022 09/02 17:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
在的具体的什么问题
2022 09/02 17:33
84784971
2022 09/02 20:39
老师 ,8月份的工资累计收入是44891.7,累计减除费用是40000,累计应纳税所得额是4891.7 税率是3%,累计应纳税额是146.75元,已交税额是19.55(是7月份交的个税),应补税额是127.2,就是说8月份只要交127.2元的个税对吗  这个员工7月份发的工资是9240元,个税扣了19.55 计提工资是借:管理费用-工资 9240 贷:应付职工薪酬-工资9240 发放工资借:应付职工薪酬-工资9240 贷应交税费-应交个税19.55 银行存款9220.45    分录是这样做的吗    但是应交税费-应交个税这个账怎么做平呢 
郭老师
2022 09/02 20:44
8月份只要交127.2元的个税对吗 是的 借应交税费、个税贷、银行存款。
84784971
2022 09/02 21:14
老师  不是应该要交146.75元吗 (44891.7-40000)*3%=146.75元 系统为什么只交127.2元 
郭老师
2022 09/02 21:20
146.75-之前预缴 年累计算个税 之前缴纳的也累计进去了
84784971
2022 09/02 21:26
就是说7月份交的个税也被算进累计里面去了   比如7月份个税是19.55元  8月份个税是127.2元 9月份个税要交400 那就是之前交的个税要减去400才是9月要交的的个税 对吗 400-(19.55+127.2)=253.25  就是253.25就是9月份要交的个税对吗
郭老师
2022 09/02 21:29
你好对的 是这么做的
84784971
2022 09/02 21:35
老师  比如七月份工资是9240元,个税被扣了19.55元  实发工资是9220.45  计提7月份工资借:管理费用-工资9240 贷应付职工薪酬-工资9240 发放7月份工资借:应付职工薪酬-工资9240 贷:应交税费-应交个税19.55 银行存款9220.45    是这样写分录吗 但是应交税费-应交个税有19.55元的余额挂在那边要怎么给他冲掉了   
郭老师
2022 09/02 21:37
借应交税费个税 贷银行 支付给税务局就可以
84784971
2022 09/02 21:45
老师 就是说发放工资的时候是按实发工资给员工,我们要把个税这笔钱给扣掉,所以应交个税在贷方,我们缴纳的时候应交个税在借方 是借:应交税费-应交个税19.55 贷:银行存款19.55  然后就把应交个税给冲掉了 对吧 
郭老师
2022 09/02 21:58
你好对的 是这么做的
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