问题已解决
请问劳务派遣公司给用工单位派遣的所有业务中因都没有进项,是不是都可以用收入减去支付给派遣员工的工资及给派遣员工保险差额计税作为计税依据呢?
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速问速答您好!劳务派遣可以选择差额征税的
2022 09/04 07:40
84785035
2022 09/04 07:42
我知道可以选择差额征税。但我问的是不是可不可以选择差额征税。请针对问题回复,谢谢!
84785035
2022 09/04 07:43
但用工单位对我们每月开的发票都有要求具体专票开多少金额,普票票多少金额;对方为什么有这个要求呢?
84785035
2022 09/04 07:44
是不是开专票金额部分不可以选择差额计税呢?
丁小丁老师
2022 09/04 07:44
您好!是都可以选择差额征税的
84785035
2022 09/04 07:45
是不是开专票金额部分不可以选择差额计税呢?
84785035
2022 09/04 07:46
但用工单位对我们每月开的发票都有要求具体专票开多少金额,普票票多少金额;对方为什么有这个要求呢
丁小丁老师
2022 09/04 07:54
您好!差额征税的,差额部分开专票,
对方应该是按照差额部分要你们开专票,剩余部分开普票,因为专票可以抵扣
84785035
2022 09/04 08:10
(您好!差额征税的,差额部分开专票, 对方应该是按照差额部分要你们开专票,剩余部分开普票,因为专票可以抵扣)~用工单位计算的差额跟我们计算的差额肯定不一样的。因为单价不一样。他们是按照20元计算成本,我们是按照18元计算成本。
84785035
2022 09/04 08:12
一笔经济业务采用差额计税可以分开开一部分金额为专票,一部分金额为普票吗?
丁小丁老师
2022 09/04 08:40
您好!差额征税是针对派遣公司来说的,它收了用工单位10万,同时支付工资等5万,那么派遣公司就开5万专票,5万普票,合计还是10万的发票
所以对方要求你们这么开票才是对的
84785035
2022 09/04 08:55
但对方公司算的成本与我们算的工资成本不一样。我们的少,他算的多。例如10万收入,我们给员工实际支付工资金额为3万,用工单位算的员工工资部分金额是5万。按照我们的成本计算差额,还是按照用工单位的成本计算差额呢?
84785035
2022 09/04 09:06
10万收入,支付的工资成本5万,我选择差额作为计税依据,就是10万-5万,也就是直接用差额5万乘以税率,就是应该缴纳的增值税了。为(您好!差额征税是针对派遣公司来说的,它收了用工单位10万,同时支付工资等5万,那么派遣公司就开5万专票,5万普票,合计还是10万的发票 所以对方要求你们这么开票才是对的)~~~什么我还需要分开来开5专票,5万的普票呢?这样我不不是没有享受差额计税的好处了嘛?这个点我不理解。麻烦老师解释下,谢谢老师!
丁小丁老师
2022 09/04 10:45
您好!你们差额征税,是按照你们的差额来算的,不是对方的差额
你们本来要开10万的发票给对方,如果是全额,那就是10万对应的税金,现在采用差额征税,就是5万对应的税金
差额征税的开票方式有两种,一种就是直接利用开票系统的差额征税功能开具,第二种就是我们这种,5万普票5万专票
84785035
2022 09/04 13:59
那5万普票对应的税金要不要给国家交呢?
丁小丁老师
2022 09/04 15:18
您好!需要交税给国家的