问题已解决

老师,请问一下,我项目**一个施工单位,由我们项目款转到施工单位再支付材料款,会计分录怎么处呢?

84784963| 提问时间:2022 09/04 21:13
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
挂施工单位往来款就是了哈
2022 09/04 21:17
84784963
2022 09/04 21:19
应收还是应付呢
家权老师
2022 09/04 21:19
其他应收款就是了
84784963
2022 09/04 21:22
**单位单独又借了我们项目的款,我记的是其他应收款,代支付材料款可以区分一下做应收款款呢
84784963
2022 09/04 21:25
为了区分,可以记应收账款吗
家权老师
2022 09/04 21:27
货款才是应收账款,你这个相当于是借款,后期盈利后收回
84784963
2022 09/04 21:30
老师,怎么区分他代支付材料款和他借我们的款呢
家权老师
2022 09/04 21:32
代支付款也是借给对方的款呀,在摘要栏注明就是了
84784963
2022 09/04 21:37
老师,一个单位往来款只能记一个科目是吗?这个代支付材料款他以后是不用还的,借款是要归还的。
家权老师
2022 09/04 21:38
你可以根据的需要设置科目哈
84784963
2022 09/04 21:41
老师,我就是有点懵,又想区分借款又想区分代支付的材料款。
家权老师
2022 09/04 21:41
根局据自己的需要设置,没有标准答案哈
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