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老师,我们是**单位,被**单位给我们的所得税税率是5%,为什么增值税让我们顶额交,给了进项票也顶额交

84785015| 提问时间:2022 09/04 23:04
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
就给了进项发票,是他在机构地区申报的时候可以抵扣的,但是预交的这个税他是抵不了的。
2022 09/04 23:21
84785015
2022 09/05 10:44
我们都在当地
陈诗晗老师
2022 09/05 11:46
如果说项目和公司都在当地,就不存在预缴的问题啊。
84785015
2022 09/05 13:21
收入的增值税
陈诗晗老师
2022 09/05 13:51
收入的增值税,就是用正常他帮你开票的销项税额,减去你给他提供可以抵扣的进项,就是你这边要承担的。
84785015
2022 09/05 13:52
嗯,但是被**单位没有用我提供的进项抵扣,我就不明白为什么了
陈诗晗老师
2022 09/05 13:56
你就去问一下是什么原因不能用呢。
84785015
2022 09/05 13:59
老师,简易计税不可以抵扣了增值税吗
陈诗晗老师
2022 09/05 14:01
对的,如果说是简易计税的话,就不能抵扣的。只能一般几岁才可以抵
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