问题已解决

老师,公司8月开出去的专票,对方不要了,对方也没有抵扣,我这边开了红字,申报8月份增值税的时候,该怎么申报

84784997| 提问时间:2022 09/05 11:49
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,您相当于你开了红字以后,你现在除了这张红色发票以外,还有没有正数的发票呀?把负数的和正数的发票加在一起,按照和金额填写销售额和销项税额就可以。 如果没有的话,你这个月报税的时候先申报零就行,后期的话有正数发票的话,你再把这个负数填到未开具发票那里。
2022 09/05 11:50
84784997
2022 09/05 11:53
正数发票我在9月份在给他们开出来,8月份增值申报表该怎么填
李霞老师
2022 09/05 11:54
您好,也就是说您八月份只有一个负数发票,那就填零。
84784997
2022 09/05 11:58
8月份也有其他的发票,只是冲红了2张,这两张冲红的不用天是吗?只填没有冲红的发票金额
李霞老师
2022 09/05 11:58
你好同学,您再看一下我发给您的第一段话吧,您这种情况我刚才已经告诉你解决办法了,你再仔细的看一下我发的信息。
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