问题已解决
老师好,增值税账务,,月底是否需要将进销的差额转入末交增值税?金碟里是做分录手工转?
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速问速答你好 这样处理
你好同学:
结转销项税额、进项税额
增值税结转:
1、结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
2、结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
3、结转未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额,
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额,
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
如果进项大于销项就是最后一个分录
转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2022 09/05 16:01
84785042
2022 09/05 16:06
能不能简单的回答 我的问题。。我怎么觉得越说越复杂。我这个月销项100,,进项10.下月要交90的增值税。。结账时这90用不用结转到未交增值税里?
玲老师
2022 09/05 16:08
。90万需要结转到未交增值税。
84785042
2022 09/05 16:08
怎么结转。。
玲老师
2022 09/05 16:13
借转出未交增值税,贷未交增值税。
84785042
2022 09/05 16:18
意思就是把销进间的未交的差额税,转到未交里面去。。到下月交的时候 ,,在冲掉。?
玲老师
2022 09/05 16:22
是的,就是这个意思的
84785042
2022 09/05 16:25
那这个金额 是用我们自己计算?就是 借:应交税费-转出未交增90 贷:应交税费-未交增90.自己计算?
玲老师
2022 09/05 16:28
对,这样处理是正确的
84785042
2022 09/05 16:30
这个需要手动做分录?还是系统会自动结转
玲老师
2022 09/05 16:30
是的,自己手写分录的
84785042
2022 09/05 18:47
好的。。需要先把进和销结转到转出未交吗?还是可以直接一步就按老师前面说的分录做?
玲老师
2022 09/05 18:53
。需要把进项和销项结转到转出未交增值税。
最后写我给你写那个分录。
玲老师
2022 09/05 18:53
。完整的处理就是我第一个回复你的分录。
84785042
2022 09/05 18:58
好的。。完全明白了。谢谢老师
玲老师
2022 09/05 19:07
。不客气的,问题解决,请及时评价。