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这个过程1暂估的时候借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估应付。2收到货后是不是先红冲借:应付账款-暂估应付,贷主营业务成本。再把正确的发票数字记录借:库存商品,应交税费-进项税额,贷:银行或现金等科目。是吗?

84784956| 提问时间:2017 06/15 16:15
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,1,是的,2,红冲时,借:主营业务成本,负数,贷:应付账款-暂估应付,负数。其他对的。
2017 06/15 16:18
84784956
2017 06/15 16:27
那等入库了之后,还得再做结转成本这项是吧,等于先前做的那个成本只是一个过渡数,实际的成本是在收到货物的那个月是吧老师?
王雁鸣老师
2017 06/15 16:28
您好,是的。是的。
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