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建筑公司简易计税项目开票预缴税金后次月本公司申报增值税需要缴纳是不是3%

84785042| 提问时间:2022 09/06 08:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,是一般纳税人的吗?是的话对的。
2022 09/06 08:42
84785042
2022 09/06 08:54
是一般纳税人公司,那个预缴税金的金额已经给总包方预缴税金时抵扣了,我们公司在次月申报就是按开票金额的3%来交税吧?
郭老师
2022 09/06 08:55
你好,不用的啊,你在企业所在地也可以扣除差额的。
84785042
2022 09/06 08:58
那个预缴税金的金额全部给总包方预缴税金时全额抵扣了,那我次月申报增值税时难得不是按照前面金额的3%来交增值税吗?
郭老师
2022 09/06 08:59
你好,不是的,简易计税的,你自己在企业所在地就可以收入减去成本,这个余额除以1.03乘以3%减去一的余角,相当于不需要再交税了。
84785042
2022 09/06 09:34
老师,比如上个月简易计税开票100元,预缴税金时增值税是2.91元,然后总包开票给甲方预缴税金时,把我们当时预缴税金的2.91元给总包预缴是全额抵扣了,现在本月申报增值税时我们单位是不是增值税直接按照开票金额100的3%来申报缴纳2.91元呢?
郭老师
2022 09/06 09:35
哦,不是的,简易计税可以差额交税,收入减去成本,这个余额除以1.03乘以3%,按这个来交,在你企业所在地也是这么做的。
84785042
2022 09/06 09:37
老师增值税申报时也是按照收入减去成本的差额然后除以1.03乘以3%来缴纳当月增值税吗?
郭老师
2022 09/06 09:38
对的,是的,是这么做的。
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