问题已解决
各位老师付年度会费的分录怎么做?付土地学会年度会费,未收到发票
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你好,因为你这张是银行回单,可以借其他应付款贷银行存款。
2022 09/06 10:41
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2022 09/06 10:47
那是什么情况下做管理费用会费呢
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李霞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/06 10:54
你好,拿到发票以后可以这样做。
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2022 09/06 10:57
哦哦,有发票做管理费用科目,没有收到发票只是付了款就走往来,做借其他应付款贷银行存款?
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李霞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/06 11:01
你好同学,对,理解的很正确。
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2022 09/06 11:04
这笔业务和其他应收款没有关系,挂不到其他应收款吧?我一个在代账公司的朋友说挂其他应收款?只有后期需要收回来的款项才挂其他应收款的嘛
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李霞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/06 11:05
你好,他就是挂了一个往来科目,其实挂其他应收款的话也能说得过去,因为后期我们都会冲减掉的。
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2022 09/06 11:14
哦哦,那我挂其他应付款也行哈,到时候收到发票再做其他应付款的冲减科目
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李霞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/06 11:16
你好,对的,没问题的。