问题已解决
我司一般纳税人上个月开了2张票给客户,客户不见了,跨月了,我应该怎么样操作?因为上个月的税这个月申报,我还没有申报。
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你好同学,你不影响你这次报税的,你只能说在这个月把这张票据红冲。
2022 09/06 11:36
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2022 09/06 11:37
需要登报吗
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2022 09/06 11:38
如果我这个月正常报税需要交增值税,那我红冲后重新开又交增值税,这个什么时候可以退?
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2022 09/06 11:38
我能不能复印一个发票给他盖公章呢?因为他可以在系统勾选抵扣,只是对方做凭证使用
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李霞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/06 11:39
您好,你不需要登报的,嗯,目前来说没有那么复杂,而且是你可以暂时先不红冲我什么时候你有往外继续开证书的销售发票的时候,你再红冲了,这样一个正数,一个负数,它俩加在一起,你就按他俩的合计数来申报税。