问题已解决
老师您好, 计提比如; 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 。是另外做计提凭证吗?
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速问速答你好,这个就是计提的凭证,不需要再另外计提。
2022 09/06 11:47
84784989
2022 09/06 11:47
要做帐吗?
84784989
2022 09/06 11:48
帐务如何处理
李霞老师
2022 09/06 11:54
你好,这个就是的凭证呀,你刚才发的就是要做到凭证里的。
84784989
2022 09/06 11:55
每个月都是这样子处理对吗?
李霞老师
2022 09/06 11:58
每个月都需要计提,然后呢,需要到了发放的时间,你再借应付职工薪酬贷银行存款。
84784989
2022 09/06 11:59
我这是每个月从库存现金发
李霞老师
2022 09/06 12:00
那就贷方就是库存现金就可以了。
84784989
2022 09/06 12:00
借实收资本贷库存现金
84784989
2022 09/06 12:01
再借职工薪酬贷库存现金这样吗
李霞老师
2022 09/06 12:16
您好,您这是在做什么呀?咱要计提工资的话是借管理费用贷应付职工薪酬,发放的时候借应付职工薪酬贷银行存款。
李霞老师
2022 09/06 12:16
或者贷方是库存现金。
84784989
2022 09/06 12:17
因为老板的现金直接发工资,作为实收资本没进银行
李霞老师
2022 09/06 12:18
您好,不是这个意思,是实收资本,是股东投资的时候才这样用的。平时你如果是老板代替公司发的工资的话,那相当于公司借了老板的钱,应该是记应付职工薪酬,贷其他应付款,法人。