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如果7月计提工资30000元,发放7月工资是28000怎么做分录?

84784951| 提问时间:2022 09/06 15:42
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借管理费用工资3万,贷应付职工薪酬3万, 借应付职工薪酬28000,贷银行存款28000, 然后借应付职工薪酬2000,贷管理费用2000。
2022 09/06 15:45
84784951
2022 09/06 15:47
好的,好的
李霞老师
2022 09/06 15:50
祝您生活愉快开心快乐
84784951
2022 09/06 16:25
想问下,我收到报销退费,冲减管理费用,这个凭证分录做的对吗?
李霞老师
2022 09/06 16:26
你好同学,这样做没问题的。
84784951
2022 09/06 16:57
我想把公司交的社保放在工资里这样做对吗分录
84784951
2022 09/06 16:58
这样对吗
李霞老师
2022 09/06 17:00
你好,可以的,您可以这样做的,但是你二级科目分开做也行。
84784951
2022 09/06 17:42
我6月份多计提工资,所以这个月做账,这样做对吗
李霞老师
2022 09/06 18:01
你好,按说你应该是通过应付职工薪酬过渡一下,你这样做的话,嗯,最好是在通过应付职工薪酬过渡一下。
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