问题已解决
老师,8月有收入,同时要支付渠道,但还未支付,是不是确认收入的同时要计提相应的渠道费
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速问速答对的,是的,是这么做的。
2022 09/07 11:08
84785008
2022 09/07 11:12
计提的分录怎么做,不知道对方是提供普通发票还是专票?税额怎么做分录
郭老师
2022 09/07 11:13
你好,你按照不含税的,但锅之前是怎么给你开的发票?
84785008
2022 09/07 11:16
新业务,要怎么做呢。分录。老师
郭老师
2022 09/07 11:18
借销售费用或者是主营业务成本贷应付账款暂估。
84785008
2022 09/07 11:30
税先不管,收到发票再做处理?收到发票后怎么处理呢
郭老师
2022 09/07 11:32
之前的分录不变,金额是负数,红冲了,借销售费用负数,贷应付账款,暂估负数
然后再做发票的,借销售费用、应交税费、应交增值税进项贷应付账款。
84785008
2022 09/07 11:41
如果渠道费分几家企业贷应付账款要分别记对吧
郭老师
2022 09/07 11:42
对的,是的,是这么做。
84785008
2022 09/07 11:53
借记销售费用或主营业务成本,有什么区别吗,还是都可以?老师
郭老师
2022 09/07 11:55
与收入对应的支出属于成本。