问题已解决
老师你好,如果我公司符合加计扣除,那我的分录借:应交税费_应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费_未交增值税,其中的其他收益或营业外收入是做到当月还是下个月增值税缴纳的分录里?
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速问速答同学你好
计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022 09/07 13:55
84785020
2022 09/07 14:00
老师,不用应交税费_应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗?
朴老师
2022 09/07 14:09
同学你好
这个不用的哦
84785020
2022 09/07 14:13
好的,谢谢你老师!
朴老师
2022 09/07 14:16
同学你好
满意请给五星好评,谢谢