问题已解决

老师。税局打电话说我们从21年8月开始有进项没有加计扣除,要调整,要怎么调整呢

84785008| 提问时间:2022 09/07 18:55
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 税务局是要让你去享受这个加计扣除 是吗 ? 那你补做账 和修改之前申报表即可;
2022 09/07 18:55
84785008
2022 09/07 19:00
修改?还是说在8月补上?这个数怎么算
meizi老师
2022 09/07 19:08
 你好;     你到时问下税务局; 允许你在 22.8月直接补不; 如果允许的话; 你就直接一起补;  
84785008
2022 09/07 19:12
这个数怎么算呢
meizi老师
2022 09/07 19:17
当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×10%   ; 也就是说你当月的可以抵扣进项税 *10%    
84785008
2022 09/07 19:18
那我查2021.8月-2022.8月。电子税务局 实际抵扣税额是14万。那可以加计抵扣的是14万*10%吗
meizi老师
2022 09/07 19:19
你好 ; 是的; 就是这样 意思 ;  你就看你   总共可以抵扣的进项税  *10%计算; 你是现代服务嘛 ;    现代服务按10% ; 生活服务按15%哈  
84785008
2022 09/07 19:33
是看申报表中的12项进项税额还是18项实际抵扣税额?
84785008
2022 09/07 19:36
老师。去哪个数来乘10%
meizi老师
2022 09/07 19:38
 你好 ; 看你进项税 金额; 看你本期   进项税 认证的金额   
84785008
2022 09/07 19:41
老师不是实际抵扣的税额吗
meizi老师
2022 09/07 19:45
你好 ; 本月可以抵扣的进项税 ;   本月可以抵扣; 你如果本月全部勾选了。 那么就看这个金额; 如果 有部分勾选了 部分没有勾选; 就看你本月的可抵扣的进项税来算; 明白了吗   
meizi老师
2022 09/30 21:05
你好; 你不懂可以追问的; 比如说 :可抵扣的增值税进项税额是指可以用于抵扣销项数额的进项税额。举例。如果你们公司是一般纳税人,你们当月销售100万商品,要交13万的销项税额,但是你们当月购进了50万的货物,取得了增值税专用发票,形成了进项税额,6.5万,那么这6.5万就可以用来抵减13万销项税,就可以少交6.5万的增值税。 这个6.5万就是可抵扣的进项税 ; 你理解下把
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