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税控盘280的费用,借:管理费用 贷:银行存款 借管理费用:—280 借:应交增值税—减免税280 科目余额表减免税借方280怎么处理,已抵扣

84785029| 提问时间:2022 09/08 10:56
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2022 09/08 10:58
84785029
2022 09/08 11:13
老师可能我表达不清楚,就是支付费用后并抵扣后,科目余额表减免税款这借方有280,是需要像进项税额那样结转吗?
朴老师
2022 09/08 11:17
同学你好 不用 看我上面的分录
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