问题已解决

老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?

84785000| 提问时间:2022 09/08 11:14
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 1.几月开票的几月做 2.对的 3.这个不可以
2022 09/08 11:14
84785000
2022 09/08 11:23
我们实际上是6月开的形式发票,但是没有写日期,我们可以在8月所属期做收入 入账是吧?那我可以理解成收入可以先入账,可以不跟出口进项认证一起做,也可以先不做出口退税,只要在23年4月之前做完就可以是吗?
朴老师
2022 09/08 11:28
同学你好 这个可以的
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